电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

2018年新版检验检测机构内审报告(新准则)

7页
  • 卖家[上传人]:实***
  • 文档编号:36249934
  • 上传时间:2018-03-27
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:80.50KB
  • / 7 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 1、xxxxxxxx甘谷质检20165 号关于 2016 年度内部审核的通知检测所各部门:xxxxxxxx 依据检验检测机构资质认定评审准则的要求,建立了管理体系文件。根据检验检测机构资质认定首次评审的整改要求,我所决定于 2016 年 8 月 3 日重新进行重新内部审核,希望检测所每位工作人员充分准备,接受内审。一、审核的目的:1、管理体系文件与准则等要求的符合性。2、管理体系文件的适宜性,运行的有效性。3、活动过程是否符合管理体系文件的要求。二、审核依据:1、检验检测机构资质认定评审准则;2、食品检验检测机构质量手册 ;3、食品检验检测机构程序文件 ;4、相关的规程、规范。三、审核范围:管理体系的全部要素和所有活动。四、审核组织:内审组组长:xxxxxxxx(A)成员:xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 附件:xxxxxxxx 内审计划表二九年十一月十一日主题词:内部 审核 通知 抄送:本所所长 技术负责人 质量负责人 xxxxxxxx 办公室 2016 年 11 月 11 日印发xxxxxxxx 内部质量审核安排表 编 号: :GG/JL-06GG/JL-06共 1 页

      2、第 1 页审核目的:审核管理体系的符合性、有效性;实现质量体系的自我完善。审核日期:2016 年 8 月 3 日审核依据:检验检测机构资质认定评审准则;质量手册 ;程序文件 。审核范围:管理体系全部要素,检测所所有部门及全部领域。审核组长:xxxxxxxx(A)审核成员:xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 日 程 安 排 和 分 工序号时 间审核的要素审核员19:00-9:30首次会议A、B、C、29:30-11:305.1 组织 5.2 质量体系 5.3 文件控制5.4 检定检验分包 5.5 服务和供应品的采购 5.6 合同的评审 5.7 申诉和投诉 5.8 纠正、预防和改进措施5.9 记录 5.10 内部审核 5.11 管理评审A39:30-11:306.1 人员 6.2 检定检验室分布及设施环境控制 6.3 检定检验方法 6.4仪器设备和标准物质 6.5 量值溯源B、C 和校准 6.6 抽样和样品处置 6.7 结果质量控制 6.8 检验报告414:30-17:30内审组沟通、末次会议A、B、Cxxxxxxxx 不 符 合 报 告 编编 号:号: GG/JL-08GG/

      3、JL-08共共 1 1 页页 第第 1 1 页页被审核单位名称食品检验室负责人xxxxxxxx审核依据: 审核时间:2016 年 8 月 3 日 1、检验检测机构资质认定评审准则; 2、食品检验检测机构质量手册审核员: A:不符合项的描述 不符合 1、监督人员无监督记录。 严重 轻微 2、质量体系宣贯不够。 严重 轻微 3、文件控制有规定无实施。 严重 轻微 4、无供应商评价记录。 严重 轻微 审核员: 审核组长: 受审核方: B:纠正不符合项的措施审核组将在现场审核结束 10 个工作日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场检验。部门负责人: 审核组长:预计完成日期: 实际完成时间: xxxxxxxx 内内 部部 质质 量量 审审 核核 报报 告告共共 1 页页 第第 1 页页审核目的实施内部审核,检查管理体系的符合性和有效性,发现不 合格并实施纠正与纠正措施,以确保质量体系持续符合性、有 效性和检测工作的准确、可靠和公正性。审核范围本所所有与食品质量和检测有关的部门、人员和场所审核依据评审准则 、适用的法规、管理体系文件。审核组长xxxxxxxx审核员蒲晓亚、xxxxxxxx审核日期

      4、及审核计划实施情况:2016 年 8 月 3 日,内审组共 3 人,对本所管理体系和检测试验工作进行了第一次内部审核。审核工作按照计 划集中审核了本所所有人员和有关煤炭检验部门。所有与管理体系和检测试验 有关的场所,基本达到了“发现不合格并实施纠正,确保管理体系的符合性、 有效性和检测工作的准确可靠和公正性”的目的。不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题:内部审核组共发现了 14 个问题,发出不合格报告项 5 项。分布均匀,说明在试运行阶段,我所的问题较多,需要下大力气进行整改提高,但此次内审也为管理体系和检测试验工作基本消除了落后面和死角。需要整改的项目可以归纳为以下几个方面:1、监督人员无监督记录。2、质量体系宣贯不够。3、文件控制有规定无实施。4、无供应商评价记录。 C:对纠正措施的验证整改完毕。整改完毕。审核员: 审核组长: 日期:体系运行情况总结及符合性、有效性结论、改进建议、修改:从审核结果的总体来看,管理体系运行基本符合管理体系的文件要求,也基本符合评审准则的要求,实施基本有效;检测工作基本能够按照文件和 标准规定实施,检测原始记录和检测报告做到了准确可靠,结论公正合理。 综上所述,本次内审的评价是:管理体系运行基本符合评审准则和管理体系文件的要求,检测试验达到了准确、可靠、公正、可信的目标。审核员审核组长: 年 月 日 xxxxxxxx 内部质量审核过程会议签到表内部质量审核过程会议签到表编编 号:号:GG/JL-10首次会议 共共 1 页页 第第 1 页页会议地点日 期姓 名职务(职称) 所在部门受审核部门姓名职务(职称) 所在部门审核组xxxxxxxx 内部质量审核过程会议签到表内部质量审核过程会议签到表编编 号:号:GG/JL-10末次会议 共共 1 页页 第第 1 页页会议地点日 期姓 名职务(职称) 所在部门受审核部门姓名职务(职称) 所在部门审核组

      《2018年新版检验检测机构内审报告(新准则)》由会员实***分享,可在线阅读,更多相关《2018年新版检验检测机构内审报告(新准则)》请在金锄头文库上搜索。

      点击阅读更多内容
    最新标签
    发车时刻表 长途客运 入党志愿书填写模板精品 庆祝建党101周年多体裁诗歌朗诵素材汇编10篇唯一微庆祝 智能家居系统本科论文 心得感悟 雁楠中学 20230513224122 2022 公安主题党日 部编版四年级第三单元综合性学习课件 机关事务中心2022年全面依法治区工作总结及来年工作安排 入党积极分子自我推荐 世界水日ppt 关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见 空气单元分析 哈里德课件 2022年乡村振兴驻村工作计划 空气教材分析 五年级下册科学教材分析 退役军人事务局季度工作总结 集装箱房合同 2021年财务报表 2022年继续教育公需课 2022年公需课 2022年日历每月一张 名词性从句在写作中的应用 局域网技术与局域网组建 施工网格 薪资体系 运维实施方案 硫酸安全技术 柔韧训练 既有居住建筑节能改造技术规程 建筑工地疫情防控 大型工程技术风险 磷酸二氢钾 2022年小学三年级语文下册教学总结例文 少儿美术-小花 2022年环保倡议书模板六篇 2022年监理辞职报告精选 2022年畅想未来记叙文精品 企业信息化建设与管理课程实验指导书范本 草房子读后感-第1篇 小数乘整数教学PPT课件人教版五年级数学上册 2022年教师个人工作计划范本-工作计划 国学小名士经典诵读电视大赛观后感诵读经典传承美德 医疗质量管理制度 2 2022年小学体育教师学期工作总结 2022年家长会心得体会集合15篇
    关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
    手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
    ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.